(цифры условные).
|
Год
Год
Темп роста (сниж) с учётом фактических цен
с нач. года
с нач. года
1463521.4
1286940.9
ИНФОРМАЦИЯ КВАРТАЛЬНАЯ
×
×
×
×
×
×
8795.3
14438.6
360
296
1727.6
680
19483
33924.5
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
245
230
Продолжение приложении 6
ФИНАНСЫ. Баланс.прибыль (тыс.руб.) | 80731 | × | -15209 | × | × |
Дебитор.задолж. (тыс.руб) | 1034213 | × | 451665 | × | 228.9% |
Кредит.задолж. (тыс.руб.) | 1656212 | × | 868964 | × | 190.6% |
в т.ч. в бюджет | 229654 | × | 120930 | × | 189.9% |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. Объём платных услуг – тыс.руб. | 97734.5 | 8518.7 | 855007.3 | 7013.1 | 114.3% |
Товарооборот (тыс.руб.) | 366305.3 | × | 364001.9 | × | 100.6% |
Индекс инфляции (%) | 162.1 | 101.9 | 106.6 | 100.1 | × |
Прожиточный минимум (руб) | × | 521.1 | × | 424.4 | × |
ТРУД И З/ПЛАТА. Среднемес.з/плата (руб.) | 896.6 | 1003.0 | 800.1 | 856.0 | 112.1% |
Численность работников: в промышленности | 17718 | 16666 | 19856 | 19371 | 89.2% |
в торговле | 1849 | 2062 | 2009 | 2191 | 92.1% |
в строительстве | 2556 | 2553 | 2733 | 2549 | 93.5% |
в сельском хоз-ве | 2293 | 2278 | 2622 | 2582 | 87.5% |
Задолж.по з/плате-тыс.руб | × | 28987 | × | 19285 | 150.3% |
НАСЕЛЕНИЕ. Родилось (человек) | 965 | 74 | 970 | 101 | 99.5% |
Умерло (человек) | 1983 | 219 | 2019 | 200 | 98.2% |
Приложение 7.
Факторный анализ прибыли от реализации отдельных видов продукции.
Изде-лия | Объём продаж т.руб. | Цена изделия, руб. | Себестои-мость изделия, руб. | Сумма прибыли, т.руб | Изменение суммы прибыли, тыс.руб. | |||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | Общее | в том числе за счёт: | |||
Объёма продаж | цены | себестоимости | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А | ||||||||||||
Б | ||||||||||||
В | ||||||||||||
Г | ||||||||||||
и т.д |
Приложение 8.
Схема резервов роста объемов реализации (для формирования аналитических заключений по результатам анализа)
Приложение 9
Рис 1. Производство товарной продукции на 1 рубль стоимости основных производственных фондов (в руб-коп.)
Приложение 10.
Анализ
Производственной программы предприятия
по качеству продукции
Соответ-ствие продукции
Выпуск продукции <А>
В натуральном выражении
В стоимостном выражении
В процентном выражении
Аналитическое заключение: Оценка производственной программы по качеству продукции производится по удельному весу продукции, соответствующей стандартам организаций, национальным стандартам и техническим регламентам. Из данных таблицы видно, что в предыдущем периоде регламенту соответствовало 83,3% продукции <А>. В текущем периоде вся продукция соответствует техническому регламенту, а в будущем периоде предприятию предстоит приложить усилия для достижения 100 % условия обеспечения безопасности продукции.
Соответствующая техническому регламенту продукция стандартизируется. За прошлый период на анализируемом предприятии по стандартам предприятия и национальным стандартам выпускалось соответственно 33,3 и 50% продукции, а в текущем периоде это соотношение равное 50 и 50% говорит, что вся продукция качественная, в том числе 50,5% конкурентноспособно на мировом рынке. Однако цифры свидетельствуют о необходимости разработки дальнейших мероприятий по повышению качества продукции.
Приложение 11.
Дата: 2019-12-22, просмотров: 284.