Составим бухгалтерский баланс на IV квартал 2010 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 31 декабря 2010 г.
| Коды | ||||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||
| Дата (год, месяц, число) |
|
|
| |||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
| Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД |
| |||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС |
|
| ||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||
| Местонахождение (адрес) |
| |||||||||||
| ____________________________________________________________________________ |
| |||||||||||
| Дата утверждения |
| |||||||||||
| Дата отправки (принятия) |
| |||||||||||
| Актив | Код показа-теля | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| I . ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
| |||||||||
| Нематериальные активы | 110 |
|
| |||||||||
| Основные средства | 120 | 80200 | 80200-5400=74800 | |||||||||
| Незавершенное строительство | 130 |
|
| |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 |
|
| |||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 |
|
| |||||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 |
|
| |||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 |
|
| |||||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 80200 | 74800 | |||||||||
|
|
| |||||||||||
| Запасы в том числе: | 210 | 2549 | 2007 | |||||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 373 | 342 | |||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 |
|
| |||||||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 |
|
| |||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2176 | 1664 | |||||||||
| товары отгруженные | 215 |
|
| |||||||||
| расходы будущих периодов | 216 |
|
| |||||||||
| прочие запасы и затраты | 217 |
|
| |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 |
|
| |||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 |
|
| |||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 |
|
| |||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 |
|
| |||||||||
| в том числе: покупатели и заказчики | 241 |
|
| |||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 |
|
| |||||||||
| Денежные средства | 260 | 5000 | 5000+15625=20625 | |||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 |
|
| |||||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 10098 | 24638 | |||||||||
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 90298 | 99438 | |||||||||
Форма 0710001 с. 2
| Пассив | Код показа-теля | На начало отчетного года | На конец отчетногопериода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| III . КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| ||||
| Уставный капитал | 410 | 50300 | 50300 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | () | () | ||
| Добавочный капитал | 420 | 1500 | 1500 | ||
| Резервный капитал в том числе: | 430 |
| |||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 |
| |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 |
| |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) | 470 | 5000 | 5000+15625=20625 | ||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 21800 | 28400 | ||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| ||||
| Займы и кредиты | 510 |
| |||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 |
| |||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 |
| |||
| ИТОГО по разделу IV | 590 |
| |||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| ||||
| Займы и кредиты | 610 |
| |||
| Кредиторская задолженность в том числе: | 620 |
| |||
| поставщики и подрядчики | 621 |
| |||
| задолженность перед персоналом организации | 622 |
| |||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 |
| |||
| задолженность по налогам и сборам | 624 |
| |||
| прочие кредиторы | 625 |
| |||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 |
| |||
| Доходы будущих периодов | 640 |
| |||
| Резервы предстоящих расходов | 650 |
| |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 |
| |||
| ИТОГО по разделу V | 690 |
| |||
| БАЛАНС | 700 |
| |||
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
| |||
| Арендованные основные средства | 910 |
|
| ||
| в том числе по лизингу | 911 |
|
| ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 |
|
| ||
| Товары, принятые на комиссию | 930 |
|
| ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 |
|
| ||
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 |
|
| ||
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 |
|
| ||
| Износ жилищного фонда | 970 |
|
| ||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 |
|
| ||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
|
| ||
|
|
| ||||
Руководитель
Главный бухгалтер
Дата: 2019-05-28, просмотров: 247.