Составим бухгалтерский баланс на IV квартал 2010 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 31 декабря 2010 г.
|   Коды  |  ||||||||||||
|   Форма № 1 по ОКУД  |    0710001  |  |||||||||||
|   Дата (год, месяц, число)  |    
  |    
  |    
  |  |||||||||
 
  |    
  |  |||||||||||
 
  |    
  |  |||||||||||
|   Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД  |    
  |  |||||||||||
 
  |    
  |    
  |  ||||||||||
|   ___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС  |    
  |    
  |  ||||||||||
|   Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ  |    384/385  |  |||||||||||
|   Местонахождение (адрес)  |    
  |  |||||||||||
|   ____________________________________________________________________________  |    
  |  |||||||||||
|   Дата утверждения  |    
  |  |||||||||||
|   Дата отправки (принятия)  |    
  |  |||||||||||
| Актив |   Код показа-теля  |    На начало отчетного года  |    На конец отчетного периода  |  |||||||||
| 1 |   2  |    3  |    4  |  |||||||||
| I . ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |   
  |    
  |    
  |  |||||||||
| Нематериальные активы |   110  |    
  |    
  |  |||||||||
| Основные средства |   120  |    80200  |    80200-5400=74800  |  |||||||||
| Незавершенное строительство |   130  |    
  |    
  |  |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности |   135  |    
  |    
  |  |||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения |   140  |    
  |    
  |  |||||||||
| Отложенные налоговые активы |   145  |    
  |    
  |  |||||||||
| Прочие внеоборотные активы |   150  |    
  |    
  |  |||||||||
| ИТОГО по разделу I |   190  |    80200  |    74800  |  |||||||||
|   
  |    
  |  |||||||||||
|   Запасы в том числе:  |  210 |   2549  |    2007  |  |||||||||
|   сырье, материалы и другие аналогичные ценности  |  211 |   373  |    342  |  |||||||||
|   животные на выращивании и откорме  |  212 |   
  |    
  |  |||||||||
|   затраты в незавершенном производстве  |  213 |   
  |    
  |  |||||||||
|   готовая продукция и товары для перепродажи  |  214 |   2176  |    1664  |  |||||||||
|   товары отгруженные  |  215 |   
  |    
  |  |||||||||
|   расходы будущих периодов  |  216 |   
  |    
  |  |||||||||
|   прочие запасы и затраты  |  217 |   
  |    
  |  |||||||||
|   Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  |  220 |   
  |    
  |  |||||||||
|   Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)  |  230 |   
  |    
  |  |||||||||
|   в том числе покупатели и заказчики  |  231 |   
  |    
  |  |||||||||
|   Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)  |  240 |   
  |    
  |  |||||||||
|   в том числе: покупатели и заказчики  |  241 |   
  |    
  |  |||||||||
|   Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)  |  250 |   
  |    
  |  |||||||||
|   Денежные средства  |  260 |   5000  |    5000+15625=20625  |  |||||||||
|   Прочие оборотные активы  |  270 |   
  |    
  |  |||||||||
|   ИТОГО по разделу II  |  290 |   10098  |    24638  |  |||||||||
|   БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)  |  300 |   90298  |    99438  |  |||||||||
Форма 0710001 с. 2
| Пассив | Код показа-теля | На начало отчетного года |   На конец отчетногопериода  |  ||
| 1 | 2 | 3 |   4  |  ||
| III . КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |   
  |  ||||
| Уставный капитал | 410 | 50300 |   50300  |  ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | () |   ()  |  ||
| Добавочный капитал | 420 | 1500 |   1500  |  ||
| Резервный капитал в том числе: | 430 |   
  |  |||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 |   
  |  |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 |   
  |  |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) | 470 | 5000 |   5000+15625=20625  |  ||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 21800 |   28400  |  ||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |   
  |  ||||
| Займы и кредиты | 510 |   
  |  |||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 |   
  |  |||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 |   
  |  |||
| ИТОГО по разделу IV | 590 |   
  |  |||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |   
  |  ||||
| Займы и кредиты | 610 |   
  |  |||
| Кредиторская задолженность в том числе: | 620 |   
  |  |||
| поставщики и подрядчики | 621 |   
  |  |||
| задолженность перед персоналом организации | 622 |   
  |  |||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 |   
  |  |||
| задолженность по налогам и сборам | 624 |   
  |  |||
| прочие кредиторы | 625 |   
  |  |||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 |   
  |  |||
| Доходы будущих периодов | 640 |   
  |  |||
| Резервы предстоящих расходов | 650 |   
  |  |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 |   
  |  |||
| ИТОГО по разделу V | 690 |   
  |  |||
| БАЛАНС | 700 |   
  |  |||
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |   
  |    
  |  |||
| Арендованные основные средства | 910 |   
  |    
  |  ||
| в том числе по лизингу | 911 |   
  |    
  |  ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 |   
  |    
  |  ||
| Товары, принятые на комиссию | 930 |   
  |    
  |  ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 |   
  |    
  |  ||
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 |   
  |    
  |  ||
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 |   
  |    
  |  ||
| Износ жилищного фонда | 970 |   
  |    
  |  ||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 |   
  |    
  |  ||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |   
  |    
  |  ||
|   
  |    
  |  ||||
Руководитель
Главный бухгалтер
Дата: 2019-05-28, просмотров: 234.