1.Методика проведения ФНС учета и анализа финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций. Утверждена Приказом Минэкономразвития России № 104 от 21 апреля 2006г.
2.Артеменко В.Г.Финансовый анализ.- М.: ДИС,2000 .
3.Баканов М.И. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика,2006 .
4.Бочаров В.В.Финансовый анализ.- СПб:Питер ПрессЮ 2007.
5.Грачев А.В. Анализ и управление финансовой устойчивости предприятия, - М.: Финансы и статистика, 2004.
6.Грачев А.В. Анализ финансово-экономического состояния предприятия в современных условиях / Менеджмент в России и за рубежом.- 2006, № 5, с. 89-99
7.Ермолович Л.Л. Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: БГЭУ, 2001 .
8. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: Проспект, 2004.
9.Козлова О. И. Оценка кредитоспособности предприятий. - М.: Финансы, 2000.
10.Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. - М.:Новое знание, 2005.
11.Кушубакова Б.К. Финансы и кредит (схемы, комментарии). - Уфа:Китап, 2003. - 88 с.
12.Любушин Н. П. Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2004.
13.Нешитой А.С. Инвестиции: Учебник- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006
14.Почекутов М.П. Оценка реальной ликвидности активов предприятия.
15.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск.: ООО «Новое знание», 2005.
16.Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности. – М.: ИНФРА – М, 2006.
17.Чернов В.А. Экономический анализ.- М.: ЮНИТИ, 2003.
18.Шеремет А.Д., Сайфуллин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА – М, 2002.
19.Шеремет А.Д. Комплексный аналих хозяйственной деятельности.-М.: РИОР, 2007
Приложение 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КОДЫ | |||
Форма №1 поОКУД | 0710001 | ||
Дата(год,месяц,число) |
| ||
Организация «Сапсан-регион» | По ОКПО |
| |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0277178322 | |
Вид деятельности торговля | По ОКВЭД | 52.2 | |
Организационно-правовая форма форма собственности |
По ОКВЭД/ОКФС |
| |
общество с ограниченной ответственностью | |||
Единица измерения: тыс. руб | По ОКЕЙ | 384 | |
Местонахождение (адрес): 450044, Республика Башкортостан, г.Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Новочеркасская, д. 13/1.
|
| ||
Дата утверждения Дата отправки/принятия |
| ||
|
АКТИВ
| Код показ. | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
I.Внеоборотные активы Нематериальные активы | 110 | - | - | |
Основные средства | 120 | - | - | |
Незавершённое строительство | 130 | - | - | |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | |
Итого по разделу | 190 | 0 | 0 | |
II.Оборотные активы Запасы | 210 | 43271 | 48322 | |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 |
7 | 14 | |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |
затраты в незавершенном производстве | 213 |
|
| |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 43260 | 48292 | |
товары отгруженные | 215 |
|
| |
расходы будущих периодов | 216 | 4 | 16 | |
прочие запасы и затраты | 217 |
|
| |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 8425 | 9759 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 |
- | - | |
в том числе: покупатели и заказчики | 231 |
|
| |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 6329 | 14744 | |
в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 5990 | 14691 | |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - | |
Денежные средства | 260 | 188 | 8 | |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - | |
Итого по разделу II | 290 | 58213 | 72833 | |
БАЛАНС | 300 | 58213 | 72833 | |
ПАССИВ
| Код показ.
| На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. Капитал и резервы Уставной капитал | 410 | 30 | 30 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
Добавочный капитал | 420 | - | - |
Резервный капитал | 430 | - | - |
в том числе резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 |
- | - |
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 2 599 | 5 632 |
Итого по разделу III | 490 | 2 629 | 5 662 |
IV. Долгосрочные обязательства Займы и кредиты | 510 |
- | - |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
Итого по разделу IV | 590 | - | - |
V. Краткосрочные обязательства Займы и кредиты | 610 |
- |
284 |
Кредиторская задолженность | 620 | 55 584 | 66 887 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
55 415 |
66 328 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 53 | 104 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | 24 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 4 | 319 |
прочие кредиторы | 625 | 112 | 112 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
Итого по разделу V | 690 | 55 584 | 67 171 |
БАЛАНС | 700 | 58213 | 72833 |
| |||
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ |
|
|
|
Арендованные основные средства | 910 | 15136 | 16127 |
в том числе по лизингу | 911 | - | - |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 |
- | - |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
|
|
|
|
Руководитель___________________ Главный бухгалтер _________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
______» __________________ 200__ г.
Приложение 2
Отчет о прибылях и убытках
КОДЫ | |||
Форма №1 поОКУД | 0710001 | ||
Дата(год,месяц,число) |
| ||
Организация «Сапсан-регион» | По ОКПО |
| |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |
| |
Вид деятельности торговля | По ОКВЭД |
| |
Организационно-правовая форма форма собственности |
По ОКВЭД/ОКФС |
| |
общество с ограниченной ответственностью | |||
Единица измерения: тыс. руб | По ОКЕЙ | 384 |
Показатель | За отчетный Период
| Зааналогичный период предыдущего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров,продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 593588 | 206659 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 586688 | 203026 |
Валовая прибыль | 029 | 6900 | 3633 |
Коммерческие расходы | 030 | 2824 | 2357 |
Управленческие расходы | 040 | - | - |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 4076 | 1276 |
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 | - | - |
Проценты к уплате | 070 | - | - |
Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
Прочие доходы | 090 | 236 | 1 |
Прочие расходы | 100 | 79 | 44 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 4154 | 1302 |
Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - |
Текущий налог на прибыль | 150 | 1121 | 401 |
| 180 |
|
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 | 3033 | 901 |
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 | - |
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
| - | - |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
| - | - |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков | ||||||
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период Предыдущего года | ||||
наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Штрафы, пени и неустойки. признанные или по которым получены решения суда(арбитражного суда) об их взыскании |
210 | |||||
Прибыль(убыток) прошлых лет | 220 | |||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или не надлежащим исполнением обязательств |
230 | |||||
Курсовые разницы по опирациям в иностранной валюте |
240 | |||||
Отчисление в оценочные резервы |
| |||||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которой истёк срок исковой давности |
260 | |||||
270 | ||||||
Руководитель__________________ Главный бухгалтер____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«______» __________________ 200__ г.
Приложение 3
Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Сапсан-регион»,%
Показатели | На начало предыдущего года | На конец отчетного года | На конец отчетного периода | |||
1 |
|
| ||||
Актив I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Основные средства | - |
- |
- | |||
Итого по разделу I. | - | - | - | |||
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 70,86 |
74,3 |
66,35 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 14,96 |
14,47 |
13,4 | |||
Дебиторская задолженность | 13,85 | 10,87 | 20,2 | |||
Денежные средства | 0,32 | 0,32 | - | |||
Итого по разделу II | 100 | 100 | 100 | |||
Баланс (сумма I+II) | 100 | 100 | 100 | |||
Пассив III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставной капитал | 0,12 | 0,05 | 0,04 | |||
Добавочный капитал | - | - | - | |||
Резервный капитал | - | - | - | |||
Нераспределенная прибыль | 6,7 | 4,46 | 7,7 | |||
Итого по разделу III | 6,81 | 4,52 | 7,8 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | - | - | 0,4 | |||
Отложенные налоговые обязательства | - | - | - | |||
Прочие долгосрочные массивы | - | - | - | |||
Итого по разделу IV | - | - | - | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | - | - | - | |||
Кредиторская задолжность | 93,2 | 95,5 | 91,8 | |||
Итого по разделу V | 93,2 | 95,5 | 92,2 | |||
Баланс (сумма III + IV + V ) | 100 | 100 | 100 | |||
Приложение 4
Дата: 2019-07-24, просмотров: 210.