Балл | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Отклики | - | ٧ | - | ٧ | ٧ | ٧ | - | ٧ | ٧ ٧ ٧ ٧ | ٧ ٧ ٧ ٧ | ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ | |
Сумма откликов | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
Расчет | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 32 | 36 | 80 | ∑=168 |
=
Укажите срок эксплуатации (С1) окон до необходимости его модернизации или капитального ремонта с Вашей точки зрения
Период | >25 лет | 20-25 | 15-20 | 10-15 | <10 лет | |
Отклики | ٧٧٧٧٧٧٧ | ٧٧٧٧٧٧ | ٧٧٧٧٧ | ٧٧٧ | ٧٧٧٧ | |
Сумма откликов | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | ∑=25 |
Доля в сумме | 0,280 | 0,240 | 0,20 | 0,120 | 0,160 | |
Взвешенный период | 7,28 | 5,52 | 3,6 | 1,56 | 0,8 | Т=18,76 |
Средневзвешенный срок службы =18,76
Средний темп установки окон = 1/срок службы =0,05
Приложение 5
Работы по установке оконных и балконных блоков из ПВХ
Оцените по 10-балльной системе возможность появления у конкурентов новых альтернатив замены работ (новых технологий)
Эксперт | Фирма – конкурент | ||||
Алкид | «Метатрон» | «Белерма» | «ИвСанСтрой» | Волис | |
1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
3 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 |
4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 |
5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
∑=219 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
Эффект | Вероятность=1-эффект | ||||
45/219=0,16 | 1-0,16=0,84 |
Оцените эффект исчезновения потребляющих единиц
Эксперт | Вероятность, % | Эффекты (в десятичном виде) |
Как вы оцениваете вероятность исчезновения заказчиков на установку оконных и балконных блоков из ПВХ? | ||
1 | 5 | 0,95 |
2 | 5 | 0,95 |
3 | 5 | 0,95 |
4 | 10 | 0,9 |
5 | 10 | 0,9 |
Средняя величина | 7 | 1-0,07 |
Величина эффекта | 0,93 |
Модель пробного маркетинга по установке оконных и балконных блоков из ПВХ
Уровень цены, тыс. руб. | Отклики | Определение абсолютных потенциалов рынка | |||||
Число откликов | корректировка | % | расчет | Округление | |||
I | 16 | ٧,٧,٧,٧,٧ | 5 | 5 | 25 | 86*0,25=21,5 | 21 |
II | 15.5 | ٧ | 1 | 6 | 30 | 86*0,30=25,8 | 26 |
III | 15 | ٧,٧,٧,٧ | 4 | 10 | 50 | 86*0,50=43 | 43 |
IV | 14.5 | ٧ | 1 | 11 | 55 | 86*0,55=47,3 | 47 |
V | 14 | ٧,٧,٧ | 3 | 14 | 70 | 86*0,70=60,2 | 60 |
VI | 13.5 | ٧,٧,٧,٧ | 4 | 18 | 90 | 86*0,90=77,4 | 77 |
VII | 13 | ٧ | 1 | 19 | 95 | 86*0,95=81,7 | 82 |
VIII | 12.5 | ٧ | 1 | 20 | 100 | 86*1=86 | 86 |
IX | 0(условно) | - | 0 | 20 | 100 | =86 |
Приложение 6
Таблица 1 - Оценка емкости и потенциалов рынка проектных услуг
1. Количество потенциально потребляющих единиц – хозяйствующий субъект | ||||||||
1.1 Количество установленных оконных и балконных блоков из ПВХ в 2007 году составило 2880 ед. | ||||||||
1.2 Число потребляющих единиц по сегментам (типам населенных пунктов) | ||||||||
1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | |||||
г. Минск и обл. | Областные центры | Райцентры | Остальные нас. Пункты | |||||
15,9% | 27,6% | 22,6% | 33,9% | |||||
0,159*2880=457,9 тыс.ед | 0,276*2880=794,9 тыс.ед | 0,226*2880=650,9 тыс.ед | 0,339*2880=976,3тыс.ед | |||||
1.3 Размер базового рынка, включающего сегменты 1.2.1,1.2.2,1.2.3, 1.2.4 457,9+794,9+650,9+976,3=2880тыс. ед. | ||||||||
2. Размер спроса на первичный заказ 2880/500=5,8 ед. | ||||||||
3. Размер спроса на замену товара длительного пользования (ТДП) | ||||||||
3.1 Размер рынка ТДП около 2880 тыс.ед (см.п. 1.3) | ||||||||
3.2 Средневзвешенный срок службы ТДП Т=18,76 лет | ||||||||
3.3 Средний темп замены оконных и балконных блоков (прекращение срока службы по причинам экономического, физического или морального износа) 1/Т= 0,05 ТДП в год | ||||||||
3.4 Ежегодный спрос на замену 0,05*2880=144 ед. | ||||||||
4. Количество заказов на одного хозяйствующего субъекта– 1 заказ (учтено в пункте 1.1) | ||||||||
5. Ориентировочная емкость рынка 11*144=835 ед. и эффекты понижения емкости | ||||||||
5.1 Эффект появления новых альтернатив замены 0,16 | ||||||||
5.2 Эффект исчезновения потребляющих единиц 0,93 | ||||||||
5.3 Эффект платежеспособности покупателя (предпочтения) 0,8 | ||||||||
5.4 Эффект форс-мажорных обстоятельств 0,95 | ||||||||
5.5 Эффект трудности сравнения 0,8 | ||||||||
6. Пониженная емкость рынка 0,16*0,93*0,8*0,95*0,8*835=75,5 ед. | ||||||||
7. Скорректированная емкость рынка на случай гос. заказа (не корректируется) | ||||||||
8. Скорректированная емкость рынка Е1=80 ед. | ||||||||
9. Скорректированная емкость рынка в соответствии с п.2 Е2=5,8+80=85,8≈86 | ||||||||
10. Абсолютные потенциалы рынка для различных уровней цен | ||||||||
9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 |
0 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
Еп=86 | 86 | 82 | 77 | 60 | 47 | 43 | 26 | 21 |
10. Текущий потенциал при давлении 2-ух конкурентов Пт=60/(2+1)=20 ед. | ||||||||
11. Страховой потенциал (соответствует т. безуб. и первич. спросу – п.2) Пс=5,8 |
Таблица 2 - Доли рынков в объеме работ в % к общему объему
№ п/п | Сегменты рынка | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
по территории | ||||
1 | г. Минск | 100% | 85% | 80% |
2 | Минский район | 15% | 15% | |
3 | Минская область | 5% | ||
по области деятельности | ||||
1 | новое строительство | 20% | 25% | 30% |
2 | ремонт фонда зданий | 40% | 30% | 20% |
3 | частный ремонт физических лиц | 40% | 45% | 50% |
Таблица 3 - Доли рынков в объеме работ в стоимостном выражении, тыс. руб.
№ п/п | Сегменты рынка | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
по территории | ||||
1 | г. Минск | 4 499 654,62 | 3 882 077,02 | 3 708 525,35 |
2 | Минский район | 685 072,42 | 695 348,50 | |
3 | Минская область | 231 782,83 | ||
по области деятельности | ||||
1 | новое строительство | 899 930,92 | 1 141 787,36 | 1 390 697,00 |
2 | ремонт фонда зданий | 1 799 861,85 | 1 370 144,83 | 927 131,34 |
3 | частный ремонт физических лиц | 1 799 861,85 | 2 055 217,25 | 2 317 828,34 |
Таблица 4 – План маркетинговых мероприятий
Наименование мероприятия | Периодичность | Длительность мероприятия, дни | Затраты, тыс. руб. | Описание |
Участие на специализированных выставках; брошюры, календари, листовки, программы | 2 раза/год | 7 | 540,0 | Планируется привлечение заказчиков путем наглядного представления эскизов и макетов оказываемых услуг и работ, демонстрации домостроительных разработок сотрудников предприятия, различных презентаций и сувенирных подарков. Способствует закреплению в сознании заказчиков предприятия |
Реклама в метро | 2 раза/год | 14 | 107,3 | |
Наружная реклама | 1 раза/год | 30 (31) | 193,2 | На реставрируемом, модернизируемом объекте размещается плакат с информацией о предприятии |
Реклама в специализированных газетах | 10 раз/год | 1 выпуск | 107,4 | На ряду с представленными в выпуске строительными материалами можно разместить рекламу проектной организации |
Итого, тыс. руб.
Таблица 5 - Оценка позиции предприятия на рынке, по сравнению с позициями конкурентов
№ п/п | Факторы конкурентоспособности | "Мастер окон" | Конкуренты | ||||
Алкид | Метатрон | Белерма | ИвСан Строй | Волис | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Стоимость продукции | 208 182,2 | 211 304,98 | смета | смета | 204 018,60 | смета |
2 | Качество продукции | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
3 | Сроки выполнения | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | Многовариантность исполнения | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
5 | Надежность | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | Реклама | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Средний балл | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 4 | 3,8 | 3,8 |
Таблица 6 – План продаж на рынках по предприятию
№ п/п | Наименование показателей | Годы | Общие продажи за 3 года | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | |||||||
I | II | III | IV | Всего за год | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Г. Минск
1.1
План к реализации, ед.
54,04
54,04
54,04
54,04
216,14
186,47
178,14
580,75
1.2
Цена за единицу (блок), тыс.руб.
20 818,22
20 818,22
20 818,22
20 818,22
20 818,22
20 818,22
20 818,22
20 818,22
1.3
Всего продаж, тыс.руб.
1 124 913,66
1 124 913,66
1 124 913,66
1 124 913,66
4 499 654,62
3 882 077,02
3 708 525,35
12 090 256,99
Минский район
2.1
План к реализации, ед.
-
-
-
-
-
32,91
33,40
66,31
2.2
Цена за единицу (блок), тыс.руб.
-
-
-
-
-
20 818,22
20 818,22
20 818,22
2.3
Всего продаж, тыс.руб.
-
-
-
-
-
685 072,42
695 348,50
1 380 420,92
Минская область
3.1
План к реализации, ед.
-
-
-
-
-
-
11,13
11,13
3.2
Цена за единицу (блок), тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
20 818,22
20 818,22
3.3
Всего продаж, тыс.руб.
-
-
-
-
-
-
231 782,83
231 782,83
Всего по предприятию
4.1
План к реализации, ед.
54,04
54,04
54,04
54,04
216,14
219,38
222,67
658,20
4.2
Всего продаж, тыс.руб.
1 124 913,66
1 124 913,66
1 124 913,66
1 124 913,66
4 499 654,62
4 567 149,44
4 635 656,68
13 702 460,74
Таблица 7 - Определение объема общих затрат предприятия по реализации товаров (услуг) на рынках
№ п/п | Наименование показателей | Годы |
Общие продажи за 3 года | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | |||||||
I | II | III | IV | Всего за год | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Г. Минск | |||||||||
1.1 | План к реализации, ед. | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 216,14 | 186,47 | 178,14 | 580,75 |
1.2 | Затраты на единицу (блок), тыс.руб. | 15 500,11 | 15 500,11 | 15 500,11 | 15 500,11 | 15 500,11 | 15 488,95 | 15 484,39 |
|
1.3 | Общие затраты, тыс.руб. | 837 549,33 | 837 549,33 | 837 549,33 | 837 549,33 | 3 350 197,33 | 2 888 300,59 | 2 758 363,90 | 8 996 861,82 |
Минский район | |||||||||
2.1 | План к реализации, ед. | - | - | - | - | - | 32,91 | 33,40 | 66,31 |
2.2 | Затраты на единицу (блок), тыс.руб. | - | - | - | - | - | 15 488,95 | 15 484,39 |
|
2.3 | Общие затраты, тыс.руб. | - | - | - | - | - | 509 700,10 | 517 193,23 | 1 026 893,34 |
Минская область | |||||||||
3.1 | План к реализации, ед. | - | - | - | - | - | - | 11,13 | 11,13 |
3.2 | Затраты на единицу (блок), тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | 15 484,39 |
|
3.3 | Общие затраты, тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | 172 397,74 | 172 397,74 |
Всего по предприятию | |||||||||
4.1 | План к реализации, ед. | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 54,04 | 216,14 | 219,38 | 222,67 | 658,20 |
4.2 | Общие затраты, тыс.руб. | 837 549,33 | 837 549,33 | 837 549,33 | 837 549,33 | 3 350 197,33 | 3 398 000,69 | 3 447 954,88 | 10 196 152,90 |
Приложение 7
Таблица 1 - Баланс производственной мощности предприятия
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Мощность (по годам) | ||
2009 | 2010 | 2011 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Мощность на начало года | 100 м2 | 0 | 216,14 | 219,38 |
2 | Ввод мощности в планируемом периоде | 100 м2 | 216,14 | 3,24 | 3,29 |
3 | Выбытие мощностей в планируемом периоде | 100 м2 | - | - | - |
4 | Среднегодовая производственная мощность | 100 м2 | 216,14 | 219,38 | 222,67 |
5 | Объем производства продукции | 100 м2 | 216,14 | 219,38 | 222,67 |
6 | Коэффициент использования производственной мощности (стр.5 / стр. 4) | 1 | 1 | 1 |
Таблица 2– Необходимые машины и оборудование
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед-цу, тыс.руб | Итого , тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Офисная мебель | компл. | 6 | 502,03 | 3 012,15 |
2 | Компьютер | шт. | 6 | 1 212,60 | 7 275,60 |
3 | Факс | шт. | 1 | 143,19 | 143,19 |
4 | Телефон | шт. | 6 | 46,87 | 281,22 |
5 | Сканер | шт. | 1 | 134,70 | 134,70 |
6 | Ксерокс | шт. | 1 | 121,60 | 121,60 |
7 | Средства малой механизации | шт. | 3 | 193,76 | 581,27 |
8 | Грузопассажирский автобус типа "Форд" | шт. | 1 | 11 794,90 | 11 794,90 |
Итого: | 23 344,44 |
Таблица 3 - Баланс материальных ресурсов на 2009 год
№ п/п | Потребности | Сумма, тыс. руб. | Источники покрытия потребности | Сумма , тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Основное производство | 3 105 129,12 | Поставки по контракту | 3 105 129,12 |
2 | Мероприятия по совершенствованию техники | 0 | Мобилизация внутренних резервов | 2 334,46 |
3 | Ремонтно-эксплуатационные нужды | 2 334,46 | Прочие источники | 3 105,13 |
4 | Прочие потребности | 3 105,13 | ||
Итого: | 3 110 568,71 | Итого: | 3 110 568,71 |
Таблица 4 - Баланс электроэнергии (топлива)
№ п/п | Потребности | Сумма, тыс.руб | Источники покрытия потребности | Сумма, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Электроэнергия | ||||
1 | На производство: | 340,00 | Собственное производство | 272,00 |
2 | На хозяйственные нужды | 136,00 | Общая сеть э/снабжения | 204,00 |
3 | Мероприятия плана технического развития | - | Мобилизация внутренних резервов | 68,00 |
4 | Прочие потребности | 204,00 | Прочие источники | 136,00 |
Итого: | 680,00 | Итого: | 680,00 | |
II. Топливо | ||||
5 | На производственные нужды | 2 713,92 | Поставки по контракту | 2 713,92 |
6 | На хозяйственные нужды | 108,56 | Мобилизация внутренних ресурсов | 108,56 |
Итого: |
2 822,48
Итого:
2 822,48
Таблица 5 - Затраты по сырью, электроэнергии и топливу по годам (тыс. руб.)
№ п/п | Наименование показателей | Годы | Общие затраты за 3 года | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | |||||||
Кварталы | Всего за год | ||||||||
I | II | III | IV | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
1. |
Сырье
777 642,18
777 642,18
777 642,18
777 642,18
3 110 568,71
3 157 227,24
3 204 585,65
9 472 381,61
1.1
773 241,46
773 241,46
773 241,46
773 241,46
3 092 965,83
3 139 360,32
3 186 450,72
9 418 776,88
1.2
2 788,21
2 788,21
2 788,21
2 788,21
11 152,83
11 320,13
11 489,93
33 962,89
1.3
194,53
194,53
194,53
194,53
778,10
789,78
801,62
2 369,50
1.4
58,09
58,09
58,09
58,09
232,35
235,84
239,37
707,56
1.6
1 359,90
1 359,90
1 359,90
1 359,90
5 439,59
5 521,19
5 604,00
16 564,78
2.
Электроэнергия
170,00
170,00
170,00
170,00
680,00
685,10
690,28
2 055,38
2.1
на производство
85,00
85,00
85,00
85,00
340,00
345,10
350,28
1 035,38
2.2
на хозяйственные нужды
34,00
34,00
34,00
34,00
136,00
136,00
136,00
408,00
2.3
прочие потребности
51,00
51,00
51,00
51,00
204,00
204,00
204,00
612,00
3.
Топливо
705,62
705,62
705,62
705,62
2 822,48
2 863,19
2 904,51
8 590,17
3.1
на производственные нужды
678,48
678,48
678,48
678,48
2 713,92
2 754,63
2 795,95
8 264,50
3.2
на хозяйственные нужды
27,14
27,14
27,14
27,14
108,56
108,56
108,56
325,67
Итого:
778 517,80
778 517,80
778 517,80
778 517,80
3 114 071,19
3 160 775,53
3 208 180,43
9 483 027,15
Таблица 6 - Затраты на трудовые ресурсы по годам, тыс.руб.
№ | Наименование затрат | Годы | Общие затраты за 3 года | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | |||||||
Кварталы | Всего за год | ||||||||
I | II | III | IV | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
1 | Работающие всего | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
в том числе | |||||||||
рабочие | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
из них: | |||||||||
основные | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
ИТР | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
служащие | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Дополнительная потребность всего | - | - | - | - | - | - | 4 | |
в том числе | |||||||||
рабочие | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
из них | |||||||||
основные | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
ИТР | - | - | - | - | - | - | - | ||
служащие | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Затраты всего тыс.руб. | 31 003,50 | 31 003,50 | 31 003,50 | 31 003,50 | 124 014,00 | 125 874,21 | 127 762,32 | 377 650,53 |
в том числе | |||||||||
рабочие | 22 828,50 | 22 828,50 | 22 828,50 | 22 828,50 | 91 314,00 | 92 683,71 | 94 073,97 | 278 071,68 | |
из них | |||||||||
основные | 22 828,50 | 22 828,50 | 22 828,50 | 22 828,50 | 91 314,00 | 92 683,71 | 94 073,97 | 278 071,68 | |
ИТР | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 21 000,00 | 21 315,00 | 21 634,73 | 63 949,73 | |
служащие | 2 925,00 | 2 925,00 | 2 925,00 | 2 925,00 | 11 700,00 | 11 875,50 | 12 053,63 | 35 629,13 |
Таблица 7 - Расчет годовых затрат на малоценные и быстроизнашиваемые предметы
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за ед-цу, тыс.руб | Итого в год, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ножницы для резки уплотнителя | шт. | 18 | 12,60 | 226,80 |
2 | Ножницы для резки уплотнителя под углом 90 градусов | шт. | 18 | 16,40 | 295,20 |
3 | Роллер | шт. | 18 | 9,30 | 167,40 |
4 | Шестигранные ключи | шт. | 18 | 14,30 | 257,40 |
5 | Монтажные струбцины | шт. | 18 | 26,30 | 473,40 |
6 | Монтажный пистолет (пена) | шт. | 18 | 27,80 | 500,40 |
7 | Монтажный пистолет (силикон) | шт. | 18 | 26,90 | 484,20 |
8 | Отвес | шт. | 9 | 4,50 | 40,50 |
9 | Спецодежда | компл. | 18 | 69,35 | 1 248,30 |
Итого
Таблица 8 - Расчет годовых затрат за почтово-телеграфные и телефонные услуги
№ п/п | Наименование затрат | Сумма в месяц, тыс.руб. | Всего за год, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Почтово-телеграфные расходы | 9,60 | 115,20 |
2 | Телефонные расходы | 110,50 | 1 326,00 |
Итого:
Таблица 9 - Расчет годовых затрат за канцелярские принадлежности
№ | Наименование затрат | Сумма в месяц, тыс.руб. | Всего за год, тыс.руб. |
1. | 2. | 3. | 4. |
1 | Бумага | 31,00 | 372,00 |
2 | Письменные принадлежности | 28,50 | 342,00 |
3 | Канцелярские принадлежности | 30,20 | 362,40 |
4 | Прочие | 95,00 | 1 140,00 |
Итого: | 184,70 | 2 216,40 |
Таблица 10 - Расчет годовых затрат за коммунальные услуги
№ п/п | Наименование | Ед-цы измер-я | Кол-во |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Расчет годовых затрат на воду | ||
1.1 | Расход воды в сутки на 1 чел. | м3 | 3,50 |
1.2 | Число работников аппарата управления | чел | 6 |
1.3 | Число рабочих дней в году | дни | 257 |
1.4 | Расход воды в год | м3 | 5 397,00 |
1.5 | Ставка за м3 | руб. | 379,30 |
1.6 | Годовые затраты | тыс. руб. | 2 047,08 |
2. | Расчет годовых затрат на подогрев воды | ||
2.1 | Расход в сутки на 1 чел. (гКал) | м3 | 0,03453 |
2.2 | Число работников аппарата управления | чел | 6 |
2.3 | Число рабочих дней в году | дни | 257 |
2.4 | Расход в год | м3 | 53,25 |
2.5 | Ставка за подогрев 1 м3 | руб. | 32 460,30 |
2.6 | Годовые затраты | тыс.руб. | 1 728,41 |
3. | Расчет годовых затрат на электроэнергию | ||
3.1 | Потребляемая мощность | кВт/час | 3,33 |
3.2 | Ставка за 1 кВт-час | руб. | 295,00 |
3.3 | Число рабочих дней в году | дни | 257 |
3.4 | Годовые затраты | тыс.руб. | 252,72 |
4. | Расчет годовых затрат на отопление | ||
4.1 | Площадь офисного помещения (гКал) | м2 | 0,5317 |
4.2 | Ставка за отопление 1 м2 в день | руб. | 1 082,01 |
4.3 | Продолжительность отопительного сезона | дни | 183 |
4.4 | Годовые затраты | тыс.руб. | 105,28 |
Итого годовых затрат | тыс.руб. | 4 133,48 |
Таблица 11 - Расчет арендной платы за офисные и складские помещения
№ п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Кол-во | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Расчет арендной платы за офисное помещение | |||
1.1. Площадь офисного помещения | м2 | 46,30 | ||
1.2. Ставка за 1 м2 в месяц | руб. | 27 412,50 | ||
1.3. Годовые затраты | тыс.руб. | 1 269,20 | ||
2. | Расчет арендной платы за складское помещение | |||
2.1. Площадь складского помещения | м2 | 17,30 | ||
2.2. Ставки за 1 м2 | руб. | 17 845,00 | ||
2.3. Годовые затраты | тыс.руб. | 308,72 | ||
Итого: | тыс.руб. | 1 577,92 |
Таблица 12 - Смета затрат на производство
№ п/п | Наименование затрат | Годы | Общие затраты за 3 года | ||||||
Кварталы 2009 года | Всего за год | 2010 год | 2011 год | ||||||
I | II | III | IV | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
1. | Материальные затраты | 778 517,80 | 778 517,80 | 778 517,80 | 778 517,80 | 3 114 071,19 | 3 160 775,53 | 3 208 870,71 | 9 483 717,43 |
1.1 | Сырье и основные материалы, в том числе | 776 282,28 | 776 282,28 | 776 282,28 | 776 282,28 | 3 105 129,12 | 3 151 706,06 | 3 199 671,92 | 9 456 507,10 |
1.1.1 | Плиты минераловатные | 773 241,46 | 773 241,46 | 773 241,46 | 773 241,46 | 3 092 965,83 | 3 139 360,32 | 3 186 450,72 | 9 418 776,88 |
1.1.2 | Клеящий состав | 2 788,21 | 2 788,21 | 2 788,21 | 2 788,21 | 11 152,83 | 11 320,13 | 11 489,93 | 33 962,89 |
1.1.3 | Вода | 194,53 | 194,53 | 194,53 | 194,53 | 778,10 | 789,78 | 801,62 | 2 369,50 |
1.1.4 | Шлифовальная бумага | 58,09 | 58,09 | 58,09 | 58,09 | 232,35 | 235,84 | 239,37 | 707,56 |
1.2 | Электроэнергия | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 680,00 | 685,10 | 690,28 | 2 055,38 |
1.2.1 | - на производственные нужды | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 340,00 | 345,10 | 350,28 | 1 035,38 |
1.2.2 | - на хозяйственные нужды | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 1 020,00 |
1.3 | Топливо | 705,62 | 705,62 | 705,62 | 705,62 | 2 822,48 | 2 863,19 | 2 904,51 | 8 590,17 |
1.3.1 | - на производственные нужды | 678,48 | 678,48 | 678,48 | 678,48 | 2 713,92 | 2 754,63 | 2 795,95 | 8 264,50 |
1.3.2 | - на хозяйственные нужды | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 325,67 |
1.4 | Прочие материальные затраты | 1 359,90 | 1 359,90 | 1 359,90 | 1 359,90 | 5 439,59 | 5 521,19 | 5 604,00 | 16 564,78 |
2. | Расходы на оплату труда, в том числе | 31 003,50 | 31 003,50 | 31 003,50 | 31 003,50 | 124 014,00 | 125 874,21 | 127 762,32 | 377 650,53 |
2.1 | Заработная плата рабочих | 22 828,50 | 22 828,50 | 22 828,50 | 22 828,50 | 91 314,00 | 92 683,71 | 94 073,97 | 278 071,68 |
2.1 | Заработная плата ИТР, служащих, МОП | 8 175,00 | 8 175,00 | 8 175,00 | 8 175,00 | 32 700,00 | 33 190,50 | 33 688,36 | 99 578,86 |
3. | Отчисления на социальное страхование | 9 301,05 | 9 301,05 | 9 301,05 | 9 301,05 | 37 204,20 | 37 762,26 | 38 328,70 | 113 295,16 |
4. | Амортизационные отчисления | 1 692,68 | 1 692,68 | 1 692,68 | 1 692,68 | 6 770,72 | 4 516,07 | 3 012,22 | 14 299,00 |
5. | Прочие расходы, в том числе | 17 162,22 | 17 162,22 | 17 162,22 | 17 162,22 | 68 648,88 | 69 468,45 | 70 300,32 | 208 417,66 |
5.1 | Арендная плата за офисные и складские помещения | 394,48 | 394,48 | 394,48 | 394,48 | 1 577,92 | 1 577,92 | 1 577,92 | 4 733,75 |
5.2 | Телефонные, почтово-телеграфные услуги | 360,30 | 360,30 | 360,30 | 360,30 | 1 441,20 | 1 441,20 | 1 441,20 | 4 323,60 |
5.3 | Расходы на рекламу | 236,98 | 236,98 | 236,98 | 236,98 | 947,90 | 947,90 | 947,90 | 2 843,70 |
5.4 | Оплата коммунальных услуг | 1 033,37 | 1 033,37 | 1 033,37 | 1 033,37 | 4 133,48 | 4 133,48 | 4 133,48 | 12 400,45 |
5.5 | Расходы на канцелярские принадлежности | 554,10 | 554,10 | 554,10 | 554,10 | 2 216,40 | 2 216,40 | 2 216,40 | 6 649,20 |
5.6 | МБП | 923,40 | 923,40 | 923,40 | 923,40 | 3 693,60 | 3 693,60 | 3 693,60 | 11 080,80 |
5.7 | Единый платеж от фонда заработной платы | 930,11 | 930,11 | 930,11 | 930,11 | 3 720,42 | 3 776,23 | 3 832,87 | 11 329,52 |
5.8 | Отчисления в инновационный фонд | 3 952,71 | 3 952,71 | 3 952,71 | 3 952,71 | 15 810,85 | 16 048,01 | 16 288,73 | 48 147,60 |
5.9 | Отчисления в фонд развития строительной науки | 8 776,78 | 8 776,78 | 8 776,78 | 8 776,78 | 35 107,11 | 35 633,71 | 36 168,22 | 106 909,04 |
6. | Полная себестоимость, в том числе | 837 677,25 | 837 677,25 | 837 677,25 | 837 677,25 | 3 350 708,99 | 3 398 396,53 | 3 448 274,27 | 10 197 379,78 |
6.1 | - постоянные затраты | 36 330,95 | 36 330,95 | 36 330,95 | 36 330,95 | 145 323,80 | 144 937,29 | 145 329,60 | 435 590,68 |
6.2 | - переменные затраты | 801 346,30 | 801 346,30 | 801 346,30 | 801 346,30 | 3 205 385,19 | 3 253 459,24 | 3 302 944,68 | 9 761 789,11 |
Таблица 13 – Расчет амортизационных отчислений
№ п/п | Наименование механизмов | Ст-ть, тыс.руб. | Шифр амортизации | Норма амортизационных отчислений, % | Амортизац. отчисления за 1-ый год, тыс.руб. | 2009 год | Амортизац. отчисления за 2-ой год, тыс.руб. | 2010 год | Амортизац. отчисления за 3-ий год, тыс.руб. | 2011 год |
Остаточная стоимость, тыс.руб. | Остаточная стоимость, тыс.руб. | Остаточная стоимость, тыс.руб. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Компьютер | 7 275,60 | 0,33 | 2 422,77 | 4 852,83 | 1 615,99 | 3 236,83 | 1 077,87 | 2 158,97 | |
2 | Факс | 143,19 | 0,33 | 47,68 | 95,51 | 31,80 | 63,70 | 21,21 | 42,49 | |
3 | Телефон | 281,22 | 0,33 | 93,65 | 187,57 | 62,46 | 125,11 | 41,66 | 83,45 | |
4 | Сканер | 134,70 | 0,33 | 44,85 | 89,84 | 29,92 | 59,93 | 19,96 | 39,97 | |
5 | Ксерокс | 121,60 | 0,33 | 40,49 | 81,11 | 27,01 | 54,10 | 18,02 | 36,08 | |
6 | Грузопассажирский автобус типа "Форд" | 11 794,90 | 0,33 | 3 927,70 | 7 867,20 | 2 619,78 | 5 247,42 | 1 747,39 | 3 500,03 | |
7 | Средства малой механизации | 581,27 | 0,33 | 193,56 | 387,71 | 129,11 | 258,60 | 86,11 | 172,49 | |
Итого: | 20 332,49 | 6 770,72 | 13 561,77 | 4 516,07 | 9 045,70 | 3 012,22 | 6 033,48 |
Приложение 8
Таблица 1 - Баланс рабочего времени среднесписочного рабочего
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Величина |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Календарный фонд времени | дни | 365 |
2. | Выходные и праздничные дни | дни | 108 |
3. | Номинальный фонд (п. 1 – п.2) | дни | 257 |
4. | Невыходы планируемые, всего: в том числе: 4.1. по болезням 4.2. очередные отпуска 4.3. отпуска в связи с родами 4.4. учебные отпуска 4.5. невыходы с разрешения администрации 4.6. выполнение гособязанностей 4.7. другие невыходы, предусмотренные коллективным договором | дни дни дни дни дни дни дни дни | 26 5 12 1 3 2 2 1 |
5. | Полезный фонд рабочего времени (п.3 – п.4) | дни | 231 |
6. | Процент невыхода рабочих | % | 10 |
Таблица 2 - Потребность в рабочей силе и источники ее обеспечения
№ п/п | Показатели | Кол-во, чел |
1. | 2. | 3. |
1 | Необходимая численность работников всего в том числе рабочих | 24 18 |
2 | Фактическая численность всего в том числе рабочих | 24 18 |
3 | Дополнительная потребность всего в том числе рабочих: из ни а) на прирост численности, на замену выбывающих в связи с оконча-нием срока договора, или выполнения работ; б) на замену выбывающих в связи с уходом в армию, на пенсию и др.; в) на замену ушедшим по своему желанию; г) на замену уволенных за прогулы и нарушения дисциплины; | 4 4 2 1 1 |
4 | Обеспечение дополнительной потребности за счет: а) окончивших учебные заведения; б) приема квалифицированных работников со стороны; в) обучения учеников; | 1 3 |
Таблица 3 - Плановая численность работников
№ п/п | Категории | Кол-во, чел |
1. | 2. | 3. |
1 | Руководители | 1 |
2 | Бухгалтера | 1 |
3 | ПТО | 1 |
4 | Прораб | 1 |
5 | Отдел снабжения и сбыта | 1 |
6 | Отдел кадров и делопроизводства | 1 |
7 | Рабочие-сдельщики | 18 |
Всего, человек | 24 |
Таблица 4 - Квалификационная матрица по персоналу
№ п/п | Работы и обязанности | Должности работников | Отсутствующий ключевой персонал | ||||||
Директор | Бухгалтер | ПТО | ОК | Снабжение и сбыт | Прораб | Рабочие | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Производство работ | х | х | ||||||
2 | Общее руководство предприятием | х | |||||||
3 | Разработка стратегии | х | х | ||||||
4 | Кадры и делопроизводство | х | |||||||
5 | Снабжение и сбыт | х | |||||||
6 | Маркетинг и реклама | х | х | х | |||||
7 | Заключение договоров | х | х | ||||||
8 | Транспорт | х | х | ||||||
9 | Техника безопасности | х | |||||||
10 | Работа со сметной документацией, подготовка договоров | х | х | ||||||
11 | Юридическое обслуживание | привлекается юрист-консультант СП ООО «Трайпл-техно» |
Таблица 5 - Должностные оклады РСС и предлагаемая месячная зарплата рабочих-повременщиков (сдельщиков)
№ п/п | Наименование категории и должности | Кол-во | Оклад в месяц, тыс.руб | Всего в год, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. РСС (работники, специалисты, служащие) | ||||
1 | - директор | 1 | 500,00 | 6 000,00 |
2 | - бухгалтер | 1 | 475,00 | 5 700,00 |
3 | - прораб | 1 | 450,00 | 5 400,00 |
- ОК | 1 | 425,00 | 5 100,00 | |
4 | - ПТО | 1 | 440,00 | 5 280,00 |
5 | - снабжение и сбыт | 1 | 435,00 | 5 220,00 |
Итого: | 6 | 32 700,00 | ||
II. Рабочие | ||||
6 | - плотник 4 разряда | 9 | 428,50 | 46 278,00 |
7 | - плотник 2 разряда | 9 | 417,00 | 45 036,00 |
Итого: | 18 | 91 314,00 | ||
Суммарные затраты: | 124 014,00 |
Таблица 6 – Информация о ключевых сотрудниках
Должность | ФИО | Опыт работы | Должностные инструкции |
Директор | Петров Игорь Васильевич | В строительной сфере более 7 лет | 1. Руководство деятельности предприятия, подписание договоров, ведение переговоров по возникающим вопросам |
Прораб | Кондратьев Валерий Иванович | В строительной сфере более 15 лет | 1. Ведение переговоров с заказчиками; Контроль выполнения работ, проверка, согласование |
Привлекаемый юрисконсульт | Белая Виктория Александровна | В строительной отрасли 8 лет | 1. Правовая поддержка деятельности компании 2. Представление интересов компании в судебных и других государственных органах 3.Составление договоров и проведение тендерных торгов |
Бухгалтер | Данилевская Инга Анатольевна | В должности бухгалтера 8 лет | Составление годовой и текущей бухгалтерской финансовой отчетности. |
Начальник ПТО | Каспарова Инна Сергеевна | 5 лет | 1. Прогноз деятельности предприятия в будущем; 2. Расчет технико-экономических показателей деятельности предприятия; 3. Проведение маркетинговых кампаний |
Таблица 7 - График реализации проекта
Наименование этапов
Годы реализации проекта
Приложение 9
Таблица 1 - Структура всех инвестиций
№ п/п | Виды инвестиций | Сумма, тыс.руб. | ||
2007 год | 2008 год | 2009 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Общая потребность в финансовых ресурсах | 3 374 053,62 | 3 398 396,53 | 3 448 274,27 |
1.1 | Приобретение оборудования (основной капитал) | 23 344,64 | - | - |
1.2 | Потребность в оборотном капитале | 3 350 708,99 | 3 398 396,53 | 3 448 274,27 |
2. | Собственные средства | 2 530 540,22 | 2 548 797,39 | 2 586 205,70 |
3. | Внешние инвестиции | 843 513,41 | 849 599,13 | 862 068,57 |
Таблица 2 – План погашения кредита (выплаты поквартально)
Период | Остаток на начало периода | %, тыс.руб. | Плата за капитал | Плата за капитал + проценты, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2009 год | ||||
I кв. | 2 555 181,11 | 76 655,43 | - | 76 655,43 |
II кв. | 2 555 181,11 | 76 655,43 | - | 76 655,43 |
III кв. | 2 555 181,11 | 76 655,43 | 255 518,11 | 332 173,54 |
IV кв. | 2 299 663,00 | 68 989,89 | 255 518,11 | 324 508,00 |
Итого: | 298 956,19 | 511 036,22 | 809 992,41 | |
2010 год | ||||
I кв. | 2 044 144,89 | 61 324,35 | 255 518,11 | 316 842,46 |
II кв. | 1 788 626,78 | 53 658,80 | 255 518,11 | 309 176,91 |
III кв. | 1 533 108,67 | 45 993,26 | 255 518,11 | 301 511,37 |
IV кв. | 1 277 590,56 | 38 327,72 | 255 518,11 | 293 845,83 |
Итого: | 199 304,13 | 1 022 072,44 | 1 221 376,57 | |
2011 год | ||||
I кв. | 1 022 072,44 | 30 662,17 | 255 518,11 | 286 180,28 |
II кв. | 766 554,33 | 22 996,63 | 255 518,11 | 278 514,74 |
III кв. | 511 036,22 | 15 331,09 | 255 518,11 | 270 849,20 |
IV кв. | 255 518,11 | 7 665,54 | 255 518,11 | 263 183,65 |
Итого: | 76 655,43 | 1 022 072,44 | 1 098 727,88 | |
Всего: | 574 915,75 | 2 555 181,11 | 3 130 096,86 |
Таблица 3 - Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту
№ п/п
| Виды инвестиционных затрат и источников финансирования | По периодам (годам) реализации проекта | Всего по проекту | |||||||
2009 | 2010 | 2011 |
| |||||||
I квартал | II | III | IV | всего за год | ||||||
I. Инвестиционные затраты
Дата: 2019-05-29, просмотров: 175.