На «1» января 20 __ года
Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.
Адрес
Актив | Код стро ки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05) | 11 1 0 | 30 | 115 |
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 1111 | 80 | |
организационные расходы | 1112 | 30 | 35 |
деловая репутация организации | 1113 | ||
Основные средства (01,02, 03) | 1 130 | 990 | 1 100 |
в т.ч.: земельные участки и объекты природопользования | 1131 | ||
здания, машины и оборудование | 1132 | 990 | 1 100 |
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 1 140 | ||
Доходные вложения в материальные ценности (03) | 1 15 0 | ||
в том числе: имущество для передачи в лизинг | 1156 | ||
имущество, предоставляемое по договору проката | 1157 | ||
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 1170 | 20 | 25 |
займы, предоставляемые организации на срок более 12 месяцев | 1174 | ||
прочие долгосрочные финансовые вложения | 1175 | 20 | 25 |
Прочие внеоборотные активы | 1 1 90 | ||
ИТОГО по разделу 1 | 1 10 0 | 1 040 | 1 240 |
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 1 210 | 800 | 900 |
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 1211 | 500 | 650 |
животные на выращивании и откорме (11) | 1212 | ||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 1213 | 100 | 150 |
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 1214 | 200 | 100 |
товары отгруженные (45) | 1215 | ||
расходы будущих периодов (31) | 1216 | ||
прочие запасы и затраты | 1217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 1 220 | 160 | 180 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1 230 | 50 | 50 |
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 1231 | 50 | 50 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1 2 3 0 | 450 | 330 |
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 1232 | 250 | 330 |
векселя к получению (62) | 1233 | 200 | |
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 1234 | ||
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 124 0 | 60 | 25 |
1 | 2 | 3 | 4 |
в т.ч.: займы, предоставленные организации на срок менее 12 мес. | 1241 | 60 | 25 |
Денежные средства | 1 2 5 0 | 30 | 40 |
в том числе: касса (50) | 1251 | 5 | 5 |
расчетные счета (51) | 1252 | 25 | 35 |
Прочие оборотные активы | 1260 | ||
ИТОГО по разделу 2 | 1 2 0 0 | 1 550 | 1 525 |
БАЛАНС (сумма строк 1 10 0 + 1 2 0 0) | 1600 | 2 590 | 2 765 |
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85) | 13 10 | 900 | 1 100 |
Добавочный капитал (87) | 1350 | 295 | 525 |
Резервный капитал (86) | 1360 | 120 | 160 |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | 40 | 60 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | 80 | 100 |
Фонд социальной сферы (88) | 1340 | ||
Целевые финансирование и поступления (96) | 1350 | ||
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 1370 | 30 | 40 |
Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 1375 | ||
ИТОГО по разделу 3 | 130 0 | 1 345 | 1 825 |
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (92, 95) | 1410 | 200 | |
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | 200 | |
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 14 50 | ||
ИТОГО по разделу 4 | 140 0 | 200 | 0 |
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (90, 94) | 15 10 | 800 | 620 |
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | 800 | 620 |
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | ||
Кредиторская задолженность | 15 20 | 50 | 170 |
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) | 1521 | 10 | 50 |
задолженность перед персоналом организации (70) | 1522 | 10 | 10 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 1523 | 10 | 60 |
задолженность перед бюджетом по налогам и сборам (68) | 1524 | 20 | 20 |
прочие кредиторы | 1525 | 30 | |
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 1526 | ||
Доходы будущих периодов и резервы предстоящих расходов (83) | 1530 | 190 | 150 |
Оценочные обязательства | 1540 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | ||
ИТОГО по разделу 5 | 1500 | 1 045 | 940 |
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 2 590 | 2 765 |
Приложение 2 (Вариант 1-АФО)
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (вар.- 2)
на |
Января
г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число)
ФГУП « 82 УНР»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
7604037313
Вид деятельности
Производство продукции и строительство
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Государственное унитарное предприятие
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес)
Г. Ярославль
Дата утверждения
82 УНР Дата отправки (принятия)
Актив | Код по- казателя | На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 1110 | 80 | 50 |
Основные средства | 1120 | 2662 | 2488 |
Незавершенное строительство | 1140 | 479 | - |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 1170 | 125 | 25 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 18 | - |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - |
Итого по разделу I | 1100 | 3364 | 2653 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 1210 | 2376 | 3190 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 1727 | 2007 |
животные на выращивании и откорме | 1212 | - | - |
затраты в незавершенном производстве | 1213 | 502 | 425 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | 123 | 744 |
товары отгруженные | 1215 | - | - |
расходы будущих периодов | 1216 | 24 | 14 |
прочие запасы и затраты | 1217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 4112 | 4773 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1230 | - | - |
в том числе покупатели и заказчики | 1231 | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1230 | 25955 | 22210 |
в том числе покупатели и заказчики | 1231 | 16365 | 16088 |
Краткосрочные финансовые вложения | 1240 | - | - |
Денежные средства | 1250 | 49 | 198 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 3700 | - |
Итого по разделу II | 1200 | 36192 | 30371 |
БАЛАНС | 1600 | 39556 | 33024 |
Форма 0710001 с. 2
Пассив | Код по- | На начало | На конец отчет- ного периода | |||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 1310 | 740 | 740 | |||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | |||||||
Добавочный капитал | 1350 | 244 | 244 | |||||||
Резервный капитал | 1360 | 120 | 120 | |||||||
в том числе: резервы, образованные в соответствии | 1362 | 120 | 120 | |||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 163 | 199 | |||||||
Итого по разделу III | 1300 | 1267 | 1303 | |||||||
Дата: 2019-03-05, просмотров: 230. |